

老師你好,我們公司項目部先收了對方公司的錢,開了收據(jù),然后統(tǒng)一把幾家公司的錢一起交給了出納,出納把這幾筆錢統(tǒng)一出在了一張憑證,后開的發(fā)票日期不統(tǒng)一,有的發(fā)票是收錢當天就開了的,有的是當月底才開票給對方的,但是問題來了,開的票稅率出錯,次月發(fā)現(xiàn)做了紅字沖銷,那我當月憑證怎么出,是把當天開的錯發(fā)票粘在出納出的憑證上,次月沖銷后又怎么做賬呢?
答: 您好!當月不用管,次月沖銷后用紅字發(fā)票入賬。
請問月初做賬整理發(fā)票時候需要怎么分類,做賬錄憑證時候需要按發(fā)票日期做賬嗎
答: 你好;? ? ? 你要根據(jù)發(fā)票日期 和業(yè)務來分類做賬的 分別來做分錄??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師記賬憑證的日期是發(fā)票的日期還是季度末做賬的日期
答: 你好,你單位是季度末月才匯總做賬務處理??





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Hyacinth 追問
2016-12-05 17:01
宋生老師 解答
2016-12-05 16:53
宋生老師 解答
2016-12-05 16:57
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2016-12-05 17:03