

8月把發(fā)票上的金額10000看成1000,季報(bào)后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,10月份我該做一筆什么樣的會(huì)計(jì)分錄沖銷?
答: 借;應(yīng)收賬款等科目9000 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 補(bǔ)做這個(gè)分錄
跨月紅沖專票要如何做會(huì)計(jì)分錄?原來的發(fā)票都不知道是哪張
答: 那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊,借原材料負(fù)數(shù),同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),附屬貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。就是做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們收到跨年紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
答: 你好,是進(jìn)項(xiàng)紅沖的發(fā)票??








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