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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-06 11:43

同學你好,這個應是計入主營業務成本;將管理費用換為主營業務成本就可以;

學堂用戶_ph754507 追問

2021-07-06 11:48

老師好!這個不應該做成低值易耗品對么?分錄為:借:主營業務成本 9000元,貸:其他應收款 -XX9000元;老師這樣對么?

立紅老師 解答

2021-07-06 11:56

同學你好,是這樣的
借:低值易耗品 9000元;貸:其他應收款 9000元
然后
借,主營業務成本9000,貸,低值易耗品9000

學堂用戶_ph754507 追問

2021-07-06 15:43

老師好!這個燈是循環使用的,如果做低值易耗品金額有點大,我直接進成本可以么?借:主營業務成本--物料費  9000元;貸:銀行存款 9000元。

立紅老師 解答

2021-07-06 15:45

同學你好,我直接進成本可以么?借:主營業務成本--物料費 9000元;貸:銀行存款 9000元?!梢?;

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相關問題討論
同學你好,這個應是計入主營業務成本;將管理費用換為主營業務成本就可以;
2021-07-06 11:43:58
你好,按第一個來就可以的,你當月能使用了可以。
2022-01-14 10:02:11
同學你好,是的,分錄是對的;
2022-03-23 14:49:42
你好;? ?你們這個是? ? 五五分攤會用到的科目。 你 資產調撥是什么情況 ?? ?
2022-02-22 17:00:57
你好,如果之前員工有借的備用金,就貸記其他應收款。如果之前沒有借備用金,是之后再支付報銷款的,就貸記其他應付款,實際報銷時 借:其他應付款 貸:銀行存款。
2024-04-12 23:38:32
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