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送心意

二莉老師

職稱中級會計師,會計學碩士

2021-07-09 08:08

同學你好:開發票分錄同正常業務。預交稅款分錄如下:
1、企業異地預交增值稅稅款時,會計分錄為:
  借:應交稅費——預交增值稅
    貸:銀行存款
  2、結轉沖減未交增值稅科目,會計分錄為:
  借:應交稅費——未交增值稅
    貸:應交稅費——預交增值稅

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同學你好:開發票分錄同正常業務。預交稅款分錄如下: 1、企業異地預交增值稅稅款時,會計分錄為:   借:應交稅費——預交增值稅     貸:銀行存款   2、結轉沖減未交增值稅科目,會計分錄為:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:應交稅費——預交增值稅
2021-07-09 08:08:06
你好 借費用 貸其他應付款
2022-09-29 10:52:23
你好!你先借銀行存款 貸預收賬款
2022-03-30 16:01:27
借:銀行存款?。担?貸:主營業務收入  貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2022-06-15 20:50:00
同學你好 借;在途物資,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款
2022-02-10 09:59:47
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    你好,企業的需要繳納房產稅

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    你好這個不可以,低于基數的按照最低基數申報的

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