老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


老師,我想問下,存貨入庫暫估后,當月存貨出庫用掉了能正常出庫嗎?用調節啥嗎?因為收到發票后不是還要沖銷暫估嗎?老師你看我做的對不對呢?
答: 你好領用的分錄 如果之前你周轉材料暫估的金額 與你實際發票一致的話。 就不用去紅沖領用分錄哈 。 就直接按你截圖里面做就行了。
老師你好,問下就是暫估的原材料當月暫估出庫,出庫,月末結轉成本,下月收到發票我材料表還需要正常做一比正常的負數出入庫嗎?按發票我需要做一次正常的出入庫嗎
答: ?你好1.? ? ?你們暫估數據和你實際有差異嗎 ?? 如果有差異就得調整的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
入庫時可以先不暫估嗎?等提貨出庫時收到賬單再暫估呢?暫估數都是要紅沖的,最后以發票金額為實存數,實存數就是賬面數,是一致的現在問題是入庫時暫估,還是提貨時暫估?
答: 你好,根據相關的一個準則的規定,咱們做賬的時候是根據經濟業務發生的情形來做,你這里如果說確實是已經入庫了,那么當月沒有取得票據,這里是發生的這個業務應該是需要照顧才對的。





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2021-07-22 11:25
meizi老師 解答
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