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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-08-04 14:56

你好
借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目 

美好未來 追問

2021-08-04 15:55

鄒老師,那結轉成本后,沒開票收入利潤負數,還有等開出勞務發票后,怎么低成本

鄒老師 解答

2021-08-04 15:57

你好,沒有開具發票確認收入,就暫時不結轉成本的 

美好未來 追問

2021-08-04 15:58

鄒老師等開發票后可以抵成本嗎?

鄒老師 解答

2021-08-04 16:00

你好,等開發票后,可以結轉相應的成本 

美好未來 追問

2021-08-04 16:00

不結轉成本報表不平,結不賬

鄒老師 解答

2021-08-04 16:01

你好,你做的計提分錄是? 

美好未來 追問

2021-08-04 16:06

是先計提嗎

美好未來 追問

2021-08-04 16:06

老師是先計提嗎

鄒老師 解答

2021-08-04 16:07

你好,是需要先計提的 

美好未來 追問

2021-08-04 16:29

分錄怎么做

鄒老師 解答

2021-08-04 16:30

你好
借:勞務成本,管理費用等科目,貸:應付職工薪酬 

美好未來 追問

2021-08-05 09:23

鄒老師那等開發票時這個成本可轉回不

鄒老師 解答

2021-08-05 09:24

你好,開具發票確認收入,就可以結轉相應成本的

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相關問題討論
你好 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 14:56:50
你好,按照實際代發的計入成本費用中
2023-09-25 17:10:25
這個工資對應是不是對方那邊出,借主營 業務成本/管理費用 /生產成本-勞務費 貸應付賬款
2020-08-20 17:38:14
你好,借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
2019-06-11 16:35:51
你好,收入多的時候就只能是多增加人數,工資金額入賬了
2019-06-18 20:27:05
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