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美好未來
于2021-08-04 14:56 發布 ??1941次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-08-04 14:56
你好借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目
美好未來 追問
2021-08-04 15:55
鄒老師,那結轉成本后,沒開票收入利潤負數,還有等開出勞務發票后,怎么低成本
鄒老師 解答
2021-08-04 15:57
你好,沒有開具發票確認收入,就暫時不結轉成本的
2021-08-04 15:58
鄒老師等開發票后可以抵成本嗎?
2021-08-04 16:00
你好,等開發票后,可以結轉相應的成本
不結轉成本報表不平,結不賬
2021-08-04 16:01
你好,你做的計提分錄是?
2021-08-04 16:06
是先計提嗎
老師是先計提嗎
2021-08-04 16:07
你好,是需要先計提的
2021-08-04 16:29
分錄怎么做
2021-08-04 16:30
你好借:勞務成本,管理費用等科目,貸:應付職工薪酬
2021-08-05 09:23
鄒老師那等開發票時這個成本可轉回不
2021-08-05 09:24
你好,開具發票確認收入,就可以結轉相應成本的
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老師您好!請問一下勞務公司未開勞務發票,沒有收入,支付工人工資怎么做賬務處理?
答: 你好 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目?
勞務公司開了勞務發票五十萬,實際只代發了二十萬,怎么做賬
答: 你好,按照實際代發的計入成本費用中
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 請問下勞務公司這個月開了發票 應該怎么做賬呢 ?
答: 你好,借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
請問一下老師,勞務公司做技術服務,比如一個地災評估的項目,只需要撰寫報告和去現場評估。這類型的項目,公司給甲方開出去的技術服務的發票。對于勞務公司來講,我們應該要怎么樣做賬務處理呢。
討論
老師,我們是勞務公司, 開發票給甲方,然后甲方有部分款項直接支付給了工人(就是代付工資),我公司應該如何做賬
監理公司收勞務公司開具的勞務費發票可以入賬嗎?按什么做賬
勞務公司去年開3000多萬的發票,到時候這個怎么做賬?要怎么處理這些業務
收到勞務派遣公司差額征稅發票的賬務處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 120982 個
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2021-08-04 15:55
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2021-08-04 15:57
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2021-08-04 15:58
鄒老師 解答
2021-08-04 16:00
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2021-08-04 16:00
鄒老師 解答
2021-08-04 16:01
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2021-08-04 16:06
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2021-08-04 16:06
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2021-08-04 16:07
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2021-08-04 16:29
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2021-08-04 16:30
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2021-08-05 09:23
鄒老師 解答
2021-08-05 09:24