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娉娉裊裊十三馀
于2021-08-16 15:00 發布 ??1186次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-08-16 15:01
影響,金額小的直接做在當年就可以
娉娉裊裊十三馀 追問
2021-08-16 15:08
老師,是做進項稅額轉出的分錄么,應該怎么寫呀
玲老師 解答
2021-08-16 15:17
借以前年度損益調整貸進項稅額轉出。
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老師,我們排查發票的時候發現去年有張紅字發票未做進項轉出,今年做進項轉出的話會不會對去年的企業所得稅有影響呀!
答: 影響,金額小的直接做在當年就可以?
去年的進項發票已認證,這月開了紅字發票,下月進項稅轉出,請問企業所得稅還需要調整嗎?
答: 同學,你好 不需要調整。正常做就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
三季度計提企業所得稅,沒有繳納,四季度有紅字發票,四季度需要寫一個沖減多提所得稅分錄嗎
答: 不需要,按照四季度利潤計提就行
老師,你好,請教下,就是我們公司把對外營業的餐廳外包出去,餐飲收入是我們公司開票,但我們的正規的進項發票很少,基本沒有,這樣收入很高,要交的企業所得稅太多了,老板不愿意,有沒有什么辦法可以解決這個問題
討論
老師您好:學堂老師講課說“進項發票可以開多,但是不要影響到企業所得稅”。這句話不是很理解?
單位無進項發票,要把近50萬的小型設備銷售出去。繳納無成本的企業所得稅,這樣算違法嗎?稅局查出會罰款多少?
我想問下跨年開具的紅字發票,可不可以抵扣去年的所得稅
今天開紅字發票把去年的成本沖掉了,所得稅匯算應該怎么填?開了紅字發票的話不用調去年的,按紅字發票直接沖減當期成本就可以 請問這個分錄應該怎么寫呢?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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娉娉裊裊十三馀 追問
2021-08-16 15:08
玲老師 解答
2021-08-16 15:17