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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-09-06 12:09

 你好 ;  分別來核算才行的;  是的 ;  正常的一般計稅部分還是可以抵扣即可  

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相關問題討論
?你好 ;? 分別來核算才行的;? 是的 ;? 正常的一般計稅部分還是可以抵扣即可??
2021-09-06 12:09:46
同學,你好 含稅收入?就是含稅銷售收入
2022-04-03 16:25:52
銷項稅額減進項稅額除以銷售收入就等于稅負率,增值稅銷項稅額714280.91元(普票的銷項7948.93+專票的銷項706331.98+無票業務的銷項0),進項:659704.39元,應交增值稅714280.91-659704.39=54575.9元,主營業務收入46758.02+4154894.76=4211652.78 稅負率:54575.9/4211652.78=1.30%
2017-05-24 18:00:58
你好,同學。 你具體問題是什么 軟件的分攤 是對應的成本部分和收入部分
2019-11-15 12:22:38
學員,你好!你3月份的進項抵扣完3月份的銷項以后 3月不用交增值稅,余下的可以留抵以后的銷項稅。整體稅負增值稅稅負只能等以后再有銷項了,再抵扣達到一定稅負。
2022-04-08 10:19:29
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