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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-11 12:35

同學你好,需要將報表中無形資產的公式重新設置,設置為無形資產的原值減掉累計攤銷;

為幸福努力 追問

2021-09-11 12:37

老師你看看是不是這樣的   增加累計攤銷,運算符號是減號

為幸福努力 追問

2021-09-11 12:39

我點自動平衡 ,可以嗎

立紅老師 解答

2021-09-11 12:41

同學你發,老師你看看是不是這樣的 增加累計攤銷,運算符號是減號——不對的;累計攤銷應是正數,然后報表中無形資產的金額應是減掉累計攤銷的數;您看現在應是加上了;就是合計數變多了;

為幸福努力 追問

2021-09-11 12:55

老師我該怎么操作, 你先看看我增加的累計攤銷對嗎, 增加到資產里面的  然后余額方向是貸方。    然后資產負債表中我把減號改為加號對嗎

立紅老師 解答

2021-09-11 13:32

老師我該怎么操作, 你先看看我增加的累計攤銷對嗎, 增加到資產里面的 然后余額方向是貸方。 然后資產負債表中我把減號改為加號對嗎——這回是對的;

為幸福努力 追問

2021-09-11 13:48

好的老師謝謝。 老師再問個問題,我計入研發支出-資本化費用的,月末資本化金額全部轉入無形資產是嗎,  研發人員的社保和公積金 我做哪個科目嗎, 比如做資本化還是費用化

立紅老師 解答

2021-09-11 14:02

同學你好
老師再問個問題,我計入研發支出-資本化費用的,月末資本化金額全部轉入無形資產是嗎——研發成功后再轉入無形資產;,
 研發人員的社保和公積金 我做哪個科目嗎, 比如做資本化還是費用化——如果是前期研究階段 ,是費用化;在開發階段,是資本化;

為幸福努力 追問

2021-09-11 14:50

謝謝老師, 那我做的研發支出 費用化-社保和公積金, 月末要做借方 管理費用。 貸方研發支出是嗎          我的無形資產上面借方余額就是形成的無形資產對吧 , 一直掛著, 等攤銷完嗎

立紅老師 解答

2021-09-11 14:54

同學你好,
 那我做的研發支出 費用化-社保和公積金, 月末要做借方 管理費用。 貸方研發支出是嗎——是的;

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相關問題討論
你好!你自己添加的話,你要在資產負債表上也要重新做公式,才能取到數
2023-11-09 08:54:35
同學你好,需要將報表中無形資產的公式重新設置,設置為無形資產的原值減掉累計攤銷;
2021-09-11 12:35:16
你好,累計攤銷它不單獨顯示,它在無形資產里面減去了。如你的無形資產是100,你的累計攤銷是20,那你的無形資產在報表里面顯示的是80。
2023-11-09 08:54:37
累計攤銷資產負債表上不會單獨列示,資產負債表一般按累計攤銷對應的資產凈額列示
2022-01-13 15:45:30
你好? ?你的無形資產攤銷額是多少? ? 你這里差額2087.22? ? 損益有沒有結轉到本年利潤? ? 資產負債表上 無形資產的賬面余額 是不是原值-累計攤銷額
2023-11-09 15:32:05
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