

老師,去年開的專票因客戶原因退回,繳納的增值稅會(huì)退嗎
答: 你好 一般不退 可以抵扣后面稅款?
企業(yè)已經(jīng)繳納增值稅后,買方因商品原因退回一部分后,那么企業(yè)繳納的增值稅可以退回一部分嗎
答: 你好,可以的,這樣沒問題 ,開紅字沖回的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅因延繳退回,怎么做賬?
答: 增值稅因延繳退回,應(yīng)當(dāng)以增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額減少為依據(jù),開具增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)發(fā)生延繳的增值稅進(jìn)行減免。在企業(yè)的增值稅科目中,應(yīng)按照稅收政策,將已經(jīng)交納的稅款及應(yīng)退稅款登記在"應(yīng)交增值稅"科目上,把應(yīng)退的稅款登記在“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額減少”科目上,同時(shí)發(fā)生應(yīng)抵扣的額度,進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)提。





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Lisa于 追問
2021-09-23 12:55
玲老師 解答
2021-09-23 13:00