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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-29 13:42

你好,你這個(gè)是什么意思呢。

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2021-09-29 13:44

沒寫清楚,購(gòu)進(jìn)原材料,付了款,票沒開,可以做預(yù)付帳款么,還是必須做應(yīng)付賬款一暫估

東老師 解答

2021-09-29 13:45

可以先進(jìn)入到預(yù)付賬款里面,等發(fā)票來(lái)了再說(shuō)做賬

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2021-09-29 13:52

那發(fā)票后來(lái)一直不開,對(duì)方做了沒票收入,不肯不開,帳務(wù)一直掛著怎辦

東老師 解答

2021-09-29 13:53

那你們也記錄到相關(guān)的成本費(fèi)用里面,只是沒有取得發(fā)票,不能稅前扣除。

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2021-09-29 13:57

還是有點(diǎn)不懂,購(gòu)進(jìn)原材料一批10萬(wàn),按理不是先借:原材料 貸:應(yīng)付帳款一暫估,那如果先做預(yù)付賬款,那這個(gè)月不是只有收入沒有成來(lái),但實(shí)際己經(jīng)耗用,那票一直沒到,一直掛么

東老師 解答

2021-09-29 13:57

你可以假設(shè)發(fā)票來(lái)了,正常計(jì)入到成本費(fèi)用,但實(shí)際上并沒有發(fā)票,所以你需要在匯算清繳的時(shí)候把這筆納稅調(diào)整。

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2021-09-29 14:00

是這樣的,到貨時(shí)只做了借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這樣對(duì)么

東老師 解答

2021-09-29 14:01

你可以這么做,然后借:原材料  貸:預(yù)付賬款

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2021-09-29 14:03

少做了這筆,導(dǎo)致帳上一直掛著預(yù)付賬款,己經(jīng)跨年了,匯算清繳時(shí)已沒處理,現(xiàn)在還能在下年匯算時(shí)調(diào)整么

東老師 解答

2021-09-29 14:04

你可以在今年入賬,然后在今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你這個(gè)是什么意思呢。
2021-09-29 13:42:04
你好,可以的,如果你是一般納稅人,有增值稅繳款書的,可以抵扣增值稅。
2022-11-18 14:31:44
您好 借:庫(kù)存商品 -100 貸:應(yīng)付賬款 -100 應(yīng)該這樣寫分錄? 沖庫(kù)存商品跟應(yīng)付賬款各100
2022-05-14 19:11:45
你好,這個(gè)看你們公司的財(cái)務(wù)制度怎么規(guī)定
2021-09-29 09:56:41
你好! 可以的,可以稅前扣除的
2022-01-09 04:15:35
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