

請問老師10月有跨月沖紅的發票,9月的稅怎么申報呢?直接扣減掉嗎?
答: 是的,直接按凈額申報的。
上月開的發票,本月做紅沖,申報上月增值稅的時候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
答: 不行,你需要將紅沖部分的稅額拆分出來,報到抵扣稅額中。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想問一下,公司9月份有4份認證抵扣了的通行費發票找不到了,然后現在是要做紅沖嗎?10月份忘記做紅沖了,現在在11月可以做紅沖嗎?現在12月申報11月的增值稅,我是要怎么申報呢?是把紅沖的金額和稅額直接寫在附表二里第23行:其他應做進項稅額轉出的情緒這里嗎?
答: 操作找不到了?你再去打印就可以




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2021-10-01 14:34
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2021-10-01 14:36
易 老師 解答
2021-10-01 14:53
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易 老師 解答
2021-10-01 15:10
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易 老師 解答
2021-10-01 15:29
易 老師 解答
2021-10-01 16:09