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a環環a
于2021-10-03 20:44 發布 ??1973次瀏覽
文靜老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,會計學講師
2021-10-03 20:45
你好“集體福利、個人消費”欄
a環環a 追問
2021-10-03 20:52
就在一般項目那填就行吧。即征即退不用管。!
文靜老師 解答
2021-10-03 22:13
是的,同學,你找到我發給你的這項
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
公司招待費做進項稅額轉出,請問選擇哪一項填列?
答: 你好 “集體福利、個人消費”欄
業務招待費的進項稅轉出在申報表附表二的哪列填金額?
答: 你好填非應稅項目這里
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
招待費專票,增值稅進項稅做轉出在進項稅額明細表那一項目填寫?
答: 你好,進項轉出里面有一個個人消費。
公司購買的酒價值25000元,用于招待,現要進項轉出,請問應在增值稅申報表中附表(二)里哪一項填寫轉出的稅額?
討論
老師,想咨詢個問題,21年有兩筆進項要轉出,進項是買的水果,后來用于招待了,現要轉出,那我填在哪一欄次呀?可以選擇23b嗎?
我有個業務招待費要做進項稅額轉出。是填這里嗎
公司招待客戶的招待費取得了專用發票,增值稅平臺是勾選發票做進項轉出申報?還是勾選不抵扣發票,那增值稅表二還需要申報進項轉出嗎?
老師您好請問公司購入禮盒作為招待費進項稅我在勾選時做勾選不抵扣操作,那入賬時把加稅合計計入費用這就不要做進項稅轉出了吧
文靜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
★ 4.99 解題: 13258 個
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a環環a 追問
2021-10-03 20:52
文靜老師 解答
2021-10-03 22:13