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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-10-11 12:05

同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)有什么辦法

。。。 追問(wèn)

2021-10-11 12:21

現(xiàn)在了解下來(lái)是說(shuō)由于經(jīng)營(yíng)地址變更,稅務(wù)這邊變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼申和老代碼申請(qǐng)了雙號(hào)并行后三個(gè)月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報(bào)退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?

樸老師 解答

2021-10-11 12:29

都是要用新代碼的哦

。。。 追問(wèn)

2021-10-11 12:38

那新代碼生成后老代碼在雙號(hào)并行期間可不可以和新代碼的數(shù)據(jù)合并一起申報(bào)退稅呢?

樸老師 解答

2021-10-11 12:40

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

樸老師 解答

2021-10-11 12:40

但是一般是先把老的報(bào)完了才更新

。。。 追問(wèn)

2021-10-11 12:49

老的報(bào)不完,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)日常經(jīng)營(yíng)就要出口貨物,而沒(méi)有新代碼的情況下還是要用老代碼報(bào)關(guān),所以老代碼沒(méi)有辦法處理完再申請(qǐng)新代碼,這種情況該咋么辦?

樸老師 解答

2021-10-11 12:54

那就問(wèn)問(wèn)稅局以后還能不能按照老的申報(bào)
不能直接按照新的申報(bào)

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同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有什么辦法
2021-10-11 12:05:50
你好,解密三次,分三次導(dǎo)入才可以,因?yàn)椴灰粋€(gè)月份的這個(gè)
2026-01-11 08:16:40
同學(xué)你好 這個(gè)現(xiàn)在目前沒(méi)有明確規(guī)定和限制了哈 (一)生產(chǎn)企業(yè)篇 1.生產(chǎn)企業(yè)先要完成出口退(免)稅備案。生產(chǎn)企業(yè)可以通過(guò)電子稅務(wù)局或者生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件申請(qǐng)“出口退(免)稅備案”,出口退稅的企業(yè)類型選擇“內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)”或者“外商投資生產(chǎn)企業(yè)”,退(免)稅計(jì)算方法選擇“免抵退稅”。 2.完成當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)。由于生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行的是“免、抵、退”的管理辦法,退稅申報(bào)時(shí)需要與當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì),因此,在進(jìn)行退稅申報(bào)前,需要先進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。 3.確認(rèn)出口退(免)稅申報(bào)的所屬期。由于生產(chǎn)企業(yè)需要在退稅申報(bào)時(shí)同時(shí)比對(duì)當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表,因此,退稅申報(bào)的所屬期應(yīng)與當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表的所屬期一致,如2021年10月份進(jìn)行申報(bào),填寫所屬期202109即可。而且,生產(chǎn)企業(yè)每個(gè)月只能申報(bào)一個(gè)批次的數(shù)據(jù),不同年份海關(guān)出口報(bào)關(guān)單不需要區(qū)分申報(bào)所屬期。 4.正確填列免抵退稅申報(bào)匯總表。匯總表中有兩個(gè)數(shù)據(jù)需要和當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表一致,?“增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額”?應(yīng)和增值稅納稅申報(bào)表“期末留抵稅額”一致;“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”應(yīng)和增值稅納稅申報(bào)表附表二“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”一致。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退(免)稅后15日內(nèi),需要將出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)等單證按申報(bào)退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點(diǎn)。 (二)外貿(mào)企業(yè)篇 1.外貿(mào)企業(yè)先要完成出口退(免)稅備案。外貿(mào)企業(yè)可以通過(guò)電子稅務(wù)局或者外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件申請(qǐng)“出口退(免)稅備案”,出口退稅的企業(yè)類型選擇“外貿(mào)企業(yè)”,退(免)稅計(jì)算方法選擇“免退稅”。 2.?發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上完成退稅勾選。用于出口的增值稅專用發(fā)票需要先完成退稅勾選,然后等待發(fā)票的稽核相符數(shù)據(jù)同步到申報(bào)系統(tǒng)。在完成出口退(免)稅備案后,外貿(mào)企業(yè)一般會(huì)認(rèn)定為出口退(免)稅企業(yè)分類管理三類企業(yè),三類企業(yè)以稽核相符信息作為申請(qǐng)出口退(免)稅的數(shù)據(jù),而增值稅專用發(fā)票稽核相符數(shù)據(jù)一般需要2個(gè)月的等待時(shí)間。如果申報(bào)系統(tǒng)中提示示“發(fā)票沒(méi)有信息”,那就是尚未取得稽核相符數(shù)據(jù)。 3.確認(rèn)出口退(免)稅申報(bào)的所屬期。由于外貿(mào)企業(yè)在申報(bào)退稅時(shí),有不同年度的數(shù)據(jù),如外貿(mào)企業(yè)有2020年出口的和2021年出口的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單,在申報(bào)時(shí),需要將不同年份的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單分開申報(bào)。2020年的數(shù)據(jù)以“202012”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào),而2021年出口的則以“2021XX”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào),申報(bào)的批次從001批次開始計(jì)算。 4.按照出口商品的購(gòu)銷關(guān)系,將海關(guān)出口報(bào)關(guān)單和購(gòu)進(jìn)的增值稅專用發(fā)票逐一匹配。同時(shí)增值稅專用發(fā)票上的商品名稱應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的相符,增值稅專用發(fā)票上的單位應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的至少一個(gè)計(jì)量單位相符。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退(免)稅后15日內(nèi),需要將外貿(mào)企業(yè)購(gòu)貨合同、出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)等單證按申報(bào)退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點(diǎn)。
2024-02-18 17:31:47
是電子稅務(wù)局出口申報(bào)
2024-05-09 09:57:51
你好,所屬期填錯(cuò)了應(yīng)該是
2026-01-07 08:56:09
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