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笑點低的小饅頭
于2021-10-11 16:56 發布 ??1909次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2021-10-11 16:57
那你現在用那個負數把它沖掉就行了。
笑點低的小饅頭 追問
2021-10-11 16:59
已經結轉過了的呢?
預算會計怎么處理
陳詩晗老師 解答
這個不影響啊,即便是結轉了,你現在還是用相反的分錄來抵銷。預算會計不受影響,預算會計不調整。
2021-10-11 17:04
跨年度了,也是這樣做嗎
2021-10-11 17:06
牽扯到費用了,也可以直接做相反的嗎
2021-10-11 17:10
就是說你這個是屬于差錯,那么你現在就是相反的賬務處理來抵消。借其他應付款貸,以前年度盈余調整。
2021-10-11 17:13
我們結轉的累計盈余,是不是應該做成借:其他應付款,貸累計盈余
2021-10-11 17:14
以前年度盈余調整,它是一個過渡性的科目,后面你要把它轉到累計盈余。
2021-10-11 17:26
哦,那我們沒用過以前年度盈余調整這個科目,我能直接做成借:其他應付款,貸:累計盈余嗎?
2021-10-11 17:27
也可以的,直接一步到位了
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其他應付款記成了業務活動費
答: 那你現在用那個負數把它沖掉就行了。
發現上年的其他應付款給弄成費用了,怎么調賬?是借其他應付款,貸業余活動費用嗎
答: 你好 你去年分錄是怎么做的 現在做紅沖即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是聯合工會,處理賬務時各單位轉入活動經費,我們在支付出去,這個做行政補助收入,還是其他應付款魔某某單位
答: 您好,你們做行政補助收入就可以
請問老師,公司員工做體檢,把錢交到公司,公司只是暫收,后面會付,這種應該做其他應付款?
討論
其他應付款下面為啥會是負的
其他應付款怎么容易理解呢
丶前期收其他應付款,款到了,怎么處理老師
怎么把其他應付款沖掉?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
★ 4.98 解題: 36598 個
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2021-10-11 16:59
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2021-10-11 16:59
陳詩晗老師 解答
2021-10-11 16:59
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2021-10-11 17:04
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2021-10-11 17:06
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2021-10-11 17:10
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陳詩晗老師 解答
2021-10-11 17:14
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2021-10-11 17:26
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2021-10-11 17:27