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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-13 15:03

以前未抵扣的增值稅發(fā)票做賬了嗎?

月半彎 追問(wèn)

2021-10-13 15:04

沒(méi)有做賬,只有發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)里直接抵了的

東老師 解答

2021-10-13 15:04

那就借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。

月半彎 追問(wèn)

2021-10-13 15:08

老師,增值稅是直接遞減完了的,貸銀行存款的話,銀行存款余額是不是就對(duì)不上了

東老師 解答

2021-10-13 15:10

那你這張發(fā)票當(dāng)時(shí)付款了,但是沒(méi)有做賬的話,付款的時(shí)候是怎么做的呢。

月半彎 追問(wèn)

2021-10-13 15:25

老師,我找到這張憑證,這個(gè)是對(duì)的嗎,

東老師 解答

2021-10-13 15:26

這個(gè)不已經(jīng)做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面了。

月半彎 追問(wèn)

2021-10-13 15:28

那我現(xiàn)在要用這個(gè)抵扣上個(gè)月的增值稅的話,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

東老師 解答

2021-10-13 15:29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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