

假設4至9月房租6月支付,10月才取得專票,4至5月分錄是借:費用 貸:應付賬款(由于是2020年的賬,科目感覺用錯了,實際用其他應付款,不知會有什么影響),6月支付房租,分錄借:應付賬款(4至5月) 預付賬款(6月至9月) 貸:銀行存款 ,然后6至9月攤銷分錄借:費用 貸:預付賬款 。10月取得專票,4至9月攤銷金額大于發票金額,怎么處理呢?由于發票延后,款項又未及時支付,感覺就跟復雜
答: 您好,1科目用錯沒關系,2沖回多計提金額
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,公司員工代收貨款,分錄:借銀行存款貸:其他應付款,給上游是借:預付賬款 貸:銀行存款 月底,怎樣把員工代收的貨款沖點,分錄怎樣寫
答: 你好! 借:其他應付款 貸:預付賬款








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01 追問
2021-10-13 23:49
小林老師 解答
2021-10-13 23:59
01 追問
2021-10-14 12:04
小林老師 解答
2021-10-14 12:18