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我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
某公司為增值稅一般納稅人,本月不含稅銷售額396087元,供貨商提供的增值稅專用發票總金額121860元,普通發票金額219102元,該月繳納的增值稅是多少
老師好:舉個例子,增值稅專票不含稅金額100,增值稅稅額13,發票含稅金額113,然后銷售產品的消費稅是怎么算呢?(消費稅5%)
合同金額 1000萬元,含增值稅13%, 不含稅合同金額 是多少? 含稅的話 意思 就是說要開1000萬元的增值稅專用發票







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