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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-01 18:12

借應付職工薪酬貸營業外收入。
借管理費用的福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。

羞澀的豆芽 追問

2021-11-01 18:55

借管理費用福利費200貸應付職工薪酬福利費200
借應付職工薪酬福利費200貸營業外收入200
借應付職工薪酬工資7800
貸銀行存款7800
對嗎老師

玲老師 解答

2021-11-01 18:59

您好
這樣分錄是之正確的

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相關問題討論
借應付職工薪酬貸營業外收入。 借管理費用的福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021-11-01 18:12:44
不用做分錄啊,直接減少應發工資,少計提遲到扣款即可
2017-03-04 09:26:42
你好 直接安8000-200計提 聚餐的做管理費用福利費
2021-11-01 18:57:57
是工資表上面直接扣吧,這個做借應付職工薪酬 工資 貸營業外收入,
2020-02-14 18:09:27
您好!借應付職工薪酬 貸其他應收款 現金。
2017-02-15 15:35:05
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