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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-05 10:08

你好; 這個豆油你們是要視同銷售處理的 ;計入銷售費用來核算 

紅鯉魚 追問

2021-11-05 10:12

這樣做分錄嗎,購進時借庫存商品,貸銀行存款,贈送時借銷售費用,貸其他業務收入,袋應交稅金費應交增值稅是嗎

meizi老師 解答

2021-11-05 10:12

你好;     是的。 就這樣處理的

紅鯉魚 追問

2021-11-05 10:13

按照銷售商品來處理,13%稅率是嗎?

meizi老師 解答

2021-11-05 10:16

你好; 是的。按照13%來處理的 

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預付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 收到發票 借:預付賬款-房租 ???? 應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東
2023-10-10 16:13:50
管理費用,辦公費就可以。
2022-11-22 11:04:23
你好同學,需要分攤4個月
2022-10-26 16:14:26
你好,2月回來發票把沒有發票的分錄紅沖再按發票做一筆分錄就可以了。
2024-02-19 10:44:53
不違反規定。單位承擔了寄福利費就行。
2022-06-14 17:46:48
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