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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-08 10:49

你好,分錄較多,做好發給你

張壹老師 解答

2021-11-08 10:55

你好,分錄如下,請參考

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你好,分錄較多,做好發給你
2021-11-08 10:49:32
那生產成品-制造費用的結轉分錄又怎么做呢?
2018-10-01 14:10:22
1借固定資產240000 應交稅費應交增值稅進項稅額31120 貸銀行存款271120
2022-09-29 11:16:48
您好 借:管理費用 800 貸:庫存現金 800
2022-05-17 08:51:55
同學你好 累計折舊=(40000%2B3000-3000)/10/12*25=8333.33 借:固定資產清理34666.67 累計折舊8333.33 貸:固定資產43000 借:固定資產清理200 貸:銀行存款200 借:銀行存款11300 貸:固定資產清理10000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1300 借:原材料300 貸:固定資產清理300 借:資產處置損益24566.67 貸:固定資產清理24566.67
2022-06-19 16:04:20
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