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送心意

微笑軒軒老師

職稱中級會計師

2021-11-08 20:43

借:在建工程100000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)17000
     貸:應(yīng)付票據(jù)-銀行匯票100000
           銀行存款17000

Allison404 追問

2021-11-08 20:44

銀行匯票不是其他貨幣資金嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:45

是的,學(xué)員,不好意思我看成了銀行承兌匯票。就是其他貨幣資金-銀行匯票

Allison404 追問

2021-11-08 20:45

設(shè)備不應(yīng)該是固定資產(chǎn)嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:46

因為還未安裝,是在建工程。安裝完畢轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)

Allison404 追問

2021-11-08 20:48

OK,謝謝老師

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:49

親愛的學(xué)員,不用客氣

Allison404 追問

2021-11-08 20:51

采購部領(lǐng)用材料分錄怎么做

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 20:59

親愛的學(xué)員,采購部門是購進原材料哦確定是領(lǐng)用原材料?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-08 21:03

如果是采購部門領(lǐng)用原材料自用
借:管理費用
     貸:原材料
          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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1借應(yīng)收賬款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅39000
2022-03-28 14:39:16
第一個借待處理財產(chǎn)損益 35100 貸原材料30000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)5100
2022-03-10 22:03:08
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-02-24 13:47:29
你好 ,你的分錄沒有發(fā)送喲
2023-09-28 11:05:42
你好,這個是收到退款做的沖銷分錄。正常銷售商品確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄如下 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 商品退回,做反向分錄
2022-01-22 18:35:15
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