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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-11-09 11:26

一、開具發票當月就是按稅法的說法是:達到收入確認條件,需要按當月開具發票的金額確認收入,計算繳納增值稅。
二、借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
三、同時結轉成本,分錄是:
借:主營業務成本
貸:庫存商品

簡單 追問

2021-11-09 15:50

當月不開票 要后面才會陸續開票

江老師 解答

2021-11-09 15:51

屬于延遲確認收入呢,當月出庫,當月應確認收入了。

簡單 追問

2021-11-09 16:15

所以沒開票的這部分應該怎么做分錄呢?然后需不需要暫估銷項稅

江老師 解答

2021-11-09 16:16

沒有開具發票的,按稅法的規定是需要確認無票的銷售收入,計算增值稅。

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一、開具發票當月就是按稅法的說法是:達到收入確認條件,需要按當月開具發票的金額確認收入,計算繳納增值稅。 二、借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、同時結轉成本,分錄是: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2021-11-09 11:26:26
和其他公司銷售貨物是一樣的
2022-03-23 09:21:58
你好,這個本來是銷售費用。現在廠家補貼你們,做個相反的會計分錄最好。沖抵銷售費用。
2018-09-05 18:54:23
您好,根據您的描述,視同銷售參考分錄,借銷售費用,貸庫存商品(成本價)應交稅費應交增值稅我(銷項稅額)(公允價)*增值稅稅率。
2020-06-07 12:22:14
https://lvshi.sogou.com/article/detail/7PCMBNS2UD6Y.html?gf=102 看看這里對你有幫助
2022-01-07 20:13:10
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