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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-11 09:05

你好,實收資本的分錄,借方不會對應其他應收款的 

煙花雨 追問

2021-11-11 09:06

那之前的會計這么弄的,現(xiàn)在已經(jīng)沖完了,怎么處理?

鄒老師 解答

2021-11-11 09:07

你好,需要把之前錯誤的分錄紅沖,然后做相應的費用報銷分錄 

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相關問題討論
你好,實收資本的分錄,借方不會對應其他應收款的?
2021-11-11 09:05:46
同學,你好 不可以的
2025-10-23 10:34:36
您好,不可以的哦,先還給股東,股東轉款到公司備注“投資款”,您會說賬上沒錢,湊上付供應商款時,一起先轉給老板,再讓老板轉過來,這樣來回操作幾次就好啦
2024-06-24 10:28:00
你好,只能是欠股東的相應轉這個股東的實收資本
2022-03-22 17:12:39
好的 老師 到注銷的時候 其他應收款轉營業(yè)外支出 營業(yè)外支出納稅調(diào)增就可以是不
2025-10-23 10:17:51
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