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云淡風清
于2021-11-11 10:27 發布 ??2257次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-11 10:28
你好,應交稅費在貸方的話,你寫個正數就可以了。
云淡風清 追問
2021-11-11 10:38
老師,我是不知道這個是填借方嘛?440+(-280)+47.52=?672.48,?672.48可以填借方余額嘛
郭老師 解答
2021-11-11 10:39
啊,你知道這個明細科目是哪一個嗎?
2021-11-11 10:44
前面440是買稅控盤計入應交增值稅借方,280是稅控盤技術維護費計入應交增值稅借方,47.52是銷售收入,小規模納稅人,計入應交增值稅貸方。做的內賬老師
2021-11-11 10:46
可以的,可以填寫借方余額。
小規模的,就一個科目,應交稅費應交增值稅。
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老師,您好,我想問下做內賬,因為新公司,應交稅費余額是負數,總賬是寫借方,還是寫貸方用紅色表示負數?
答: 你好,應交稅費在貸方的話,你寫個正數就可以了。
老師你好,做內賬需要把應交稅費做進去嗎
答: 你好,也需要的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
內賬不需要報稅,銷售勞務是否可以不做 應交稅費-應交增值稅
答: 對,沒問題,可以不用增值稅這個科目。
記賬憑證里的內容是應交稅費的內容。我需要登到賬本里去嗎?
討論
內賬支付個稅 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費-應交個人所得稅借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款這個分錄對嗎?
我們做內賬,貨已經發了,款也收到了,但發票要兩個月之后才能開,怎么做,要確認收入和應交稅費銷項稅額嗎
應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品這個科目怎么結果,
老師,我想問下如果是做內賬,購進的材料等是不是不需要寫應交稅費~應交增值稅(待認證)了?直接寫應交稅費~應交增值稅(進項稅額)嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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云淡風清 追問
2021-11-11 10:38
郭老師 解答
2021-11-11 10:39
云淡風清 追問
2021-11-11 10:44
郭老師 解答
2021-11-11 10:46
郭老師 解答
2021-11-11 10:46