

12月已結賬,增值稅申報,賬表核對里面,除了進項稅額(抵扣)和期末留抵不一致,其他都核對一致,能進行申報嗎?不能的話,需要如何調整呢?還是因為我的賬沒有做好?
答: 你好,可以先申報,但還是需要查明不一致的原因,是做賬做錯了就改賬,稅務報表報錯就去稅務前臺更改報表。
你好,老師,我公司因上期報稅時把增值稅進項稅誤填進“即征即退”項目,這部分進項稅額已經被國稅扣掉了。上個月去找國稅想辦理這個退稅,國稅說退不了,留著抵扣。本期我申報增值稅的時候,需要從這部分進項稅中抵扣,卻顯示抵扣不了,這是為何呢?
答: 這個是你們填到了即征即退的地方,你需要到稅務局進行更正申報,然后再進行抵扣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報不成功提示是本期進項稅額明細
答: 你好,如果認證需要填寫附表二本期進項稅額明細









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