老師請問我7.8.9月賬已錄好分錄,然后我要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的金額是我直接可以查看科目余額表的9月月份數(shù)據(jù)就可以了對嗎,查9月就會有截止7.8.9共要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額對吧

友好的白貓
于2021-11-16 22:27 發(fā)布 ??1307次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-11-16 22:29
同學(xué),您好,你是季報還是月報?看9月就可以了。
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同學(xué),您好,你是季報還是月報?看9月就可以了。
2021-11-16 22:29:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023-03-08 10:17:09
同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2021-11-08 10:16:37
你好,12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目借方有余額,是留抵,不用結(jié)轉(zhuǎn)
12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目貸方有余額,是要交的增值稅,做轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-01-13 09:54:22
這個是根據(jù)你的應(yīng)交稅費(fèi)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)過來的。這個科目到年底的時候直接就明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)出了,沒有余額。
2022-08-09 15:44:56
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