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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計(jì)師

2021-11-16 22:29

同學(xué),您好,你是季報還是月報?看9月就可以了。

友好的白貓 追問

2021-11-16 22:32

小規(guī)模季報的,我錄好所有收入開支分錄了,7.8.9,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了老師我就選9月數(shù)據(jù)看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的貸方金額就可以了對嗎,不需要計(jì)算器算了

劉艷紅老師 解答

2021-11-16 22:34

你看下你做的數(shù)據(jù)和稅盤里面一樣不?對下。

友好的白貓 追問

2021-11-16 22:35

和稅控盤一樣

劉艷紅老師 解答

2021-11-16 22:37

那就沒問題,說明你是對的。看9月就行?

友好的白貓 追問

2021-11-16 22:38

以后都一樣對嗎,10.11.12就看12月的應(yīng)交增值稅貸方余額吧

劉艷紅老師 解答

2021-11-16 22:41

對的,一般季報,你可以放到最后一個月再做賬,沒關(guān)系。

友好的白貓 追問

2021-11-16 22:43

好的謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2021-11-16 22:44

不客氣,有時間幫老師點(diǎn)個好評支持下工作,謝謝。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),您好,你是季報還是月報?看9月就可以了。
2021-11-16 22:29:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023-03-08 10:17:09
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2021-11-08 10:16:37
你好,12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目借方有余額,是留抵,不用結(jié)轉(zhuǎn) 12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目貸方有余額,是要交的增值稅,做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-01-13 09:54:22
這個是根據(jù)你的應(yīng)交稅費(fèi)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)過來的。這個科目到年底的時候直接就明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)出了,沒有余額。
2022-08-09 15:44:56
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