老師,您好。請教一下,我們經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢, 問
您好12366回復(fù)是對的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低,這個(gè)稅負(fù)率咋算的啊 問
您好,稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計(jì)入哪個(gè)科目 問
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級(jí)科目 他是二級(jí)科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會(huì))內(nèi)部成員搞活動(dòng)時(shí)的廣 問
日常宣傳、協(xié)會(huì)整體廣告 → 管理費(fèi)用 專項(xiàng)會(huì)員活動(dòng)配套廣告(年會(huì)、沙龍、招商活動(dòng))→ 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會(huì)打破天然勾稽差,不是做錯(cuò)賬,是正常差異,不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字,做附注說明即可。 答


增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呢
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。代表什么?_?怎么做分錄
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!商業(yè)的一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么會(huì)計(jì)分錄。上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就做的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)銷項(xiàng)做的增值稅(銷項(xiàng)稅)差額是這個(gè)月交的增值稅。我是不是少做了一步分錄呀!這個(gè)月在做已交增值稅分錄時(shí),進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)還是顯示上個(gè)月的數(shù),
答: 同學(xué),你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款







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鄒老師 解答
2017-02-06 16:08
鄒老師 解答
2017-02-09 11:42