

專票未抵扣發生部分退貨,銷售方部分紅沖,原藍票未紅沖部分可以抵扣嗎?怎么操作?
答: 可以的,就是沒有沖紅部分是可以抵扣的。你正常認證,然后正常在那個申報表里面填寫抵扣的部分就行了。他是這個樣子的,你是整張發票都要認證,然后沖紅的部分,你經銷是有轉出沒有沖紅的部分正常抵扣。
增值稅專票,購買方已經抵扣銷售退回,部分紅沖如何紅沖?
答: 直接修改紅沖發票上的數量就行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
未抵扣的增值稅專用發票部分紅沖后未紅沖部分如何抵扣?
答: 你好,剩下的抵扣不了的,需要銷售方把剩下的那一部分也需要開紅字重新開。






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