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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-23 17:35

你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄 

明月 追問

2021-11-24 09:29

如果不想沖紅以前月份的分錄,不抵扣增值稅,這樣處理可以嗎?

鄒老師 解答

2021-11-24 09:29

你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄 
應當這樣處理才是的 

明月 追問

2021-11-24 09:33

借財務費用手續費負數,借財務費用手續費,借應交稅費增值稅待認證進項稅額。是這樣嗎?

鄒老師 解答

2021-11-24 09:34

你好,把之前的費用分錄紅沖
借:銀行存款等科目,貸:財務費用——手續費
然后根據取得的發票做費用分錄 
借:財務費用——手續費,貸:銀行存款等科目

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相關問題討論
你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄?
2021-11-23 17:35:06
你好,需要把上個月的分錄紅沖,然后根據發票做費用的分錄?
2023-04-10 15:33:37
這個開專票就可以。
2022-03-29 09:09:19
同學你好 先做往來然后再 借費用科目 借進項 貸其他應收款
2022-10-12 16:49:37
同學,你好 可以抵扣
2022-04-10 15:24:13
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