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于2021-11-30 07:45 發布 ??833次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-11-30 07:46
你好是的就不用再提了。
。 追問
2021-11-30 07:55
不用計提就那么放賬上。
東老師 解答
2021-11-30 07:56
把暫估的沖銷了按照發票入賬就行
2021-11-30 07:59
就說折舊一直放在計提的折舊表上
對的,肯定是在折舊表里面
微信里點“發現”,掃一下
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去年的固定資產折舊做成,借:累計折舊 貸:固定資產。今年怎樣調整
答: 你好,先沖銷,借;固定資產,貸;累計折舊 然后補計提,借;以前年度損益調整等科目,貸;累計折舊
在建工程原來計提過折舊,現在轉入固定資產,是不調整原來的折舊,按照現在的固定資產價值重新計提折舊?
答: 是,不調整原來的折舊,按照現在的固定資產價值重新計提折舊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已經計入固定資產原值并已計提折舊的固定資產,調整減少此固定資產原值,
答: 您好,請問是咨詢什么呀
計提本月固定資產折舊26000元,其中生產車間固定資產折舊15000元,廠部固定資產折舊8000元,出租固定資產1000元,專設銷售機構固定資產折舊2000元。
討論
計提本月固定資產折舊15500,其中車間固定資產計提折舊10000
固定資產出售,折舊還沒有提完,借:固定資產清理,累計折舊 貸:固定資產,當月照常計提折舊,這就導致,用友賬面,固定資產賬套累計折舊和賬上賬套累計折舊,差借方累計折舊,怎么處理
計提固定資產折舊如下:車間固定資產折舊3000元,企業管理部部門固定資產折舊1000元。分錄
去年多提的固定資產折舊怎么調整
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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。 追問
2021-11-30 07:55
東老師 解答
2021-11-30 07:56
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2021-11-30 07:59
東老師 解答
2021-11-30 07:59