

向光明廠購入甲材料14000,增值稅17%,該廠墊付運(yùn)雜費(fèi)1000,貨款以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫。為什么該廠墊付運(yùn)雜費(fèi)1000在會計(jì)分錄里寫成 借:其他應(yīng)收款 1000
答: 同學(xué)您好,墊付的,說明是代付的,這不是貨款,要收回來的其他款項(xiàng),所以用其他應(yīng)收款
員工申請備用金、借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 1000員工出差回來發(fā)票是1240元、會計(jì)分錄怎么錄
答: 借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)1240貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸銀行存款240。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司銷售房子,對方不要發(fā)票。款轉(zhuǎn)人了公戶,前任會計(jì)分錄是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款說這樣不交稅。因此其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),數(shù)額還挺大 改如何處理 謝謝
答: 你好,要按照實(shí)際調(diào)整確認(rèn)收入,該繳稅就繳稅。要不然你的其他應(yīng)收會長期掛賬也平不了!
員工申請備用金、借:其他應(yīng)收款 1000貸:銀行存款 1000員工出差回來發(fā)票是1240元、240元沒付給員工、會計(jì)分錄怎么錄
請問做工資社保分錄的時(shí)候,銀行存款少968.24元,其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)多968.24元,是怎么回事?
請問一下去年未建帳,信用社借款400000元,今年還款。借:銀行存款40000貸:其他應(yīng)收款400000請問一下老師,還要做一筆什么分錄帳才
收到保險(xiǎn)公司的賠償款怎么寫分錄呀。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 嗎等到年終,其他應(yīng)收款 必須平賬嗎










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