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送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-12-04 12:38

你好,在附表二那里填寫金額和稅額的時候就不要把這個發(fā)票的稅額加進(jìn)去了即可

蜜雪 追問

2021-12-04 12:41

我記得我申報增值稅的時候他自動出來在 待抵扣的進(jìn)項稅額中26欄了所以就填了28欄,這樣也沒有抵扣了,

夏天老師 解答

2021-12-04 12:44

如果是自動帶出來的只要沒有抵扣這個數(shù)額就可以了

蜜雪 追問

2021-12-04 12:47

是沒有抵扣了這個數(shù)額,但是現(xiàn)在是每個申報期一直會在附表2待抵扣進(jìn)項稅額部分27欄期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣中有這個數(shù)

夏天老師 解答

2021-12-04 13:01

你方便把附表二截圖過來嗎

蜜雪 追問

2021-12-04 13:05

這是8月9月的

夏天老師 解答

2021-12-04 18:42

你9月應(yīng)該按照8月的在28欄那里填同樣的數(shù)字,標(biāo)明不抵扣

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相關(guān)問題討論
你好,在附表二那里填寫金額和稅額的時候就不要把這個發(fā)票的稅額加進(jìn)去了即可
2021-12-04 12:38:09
你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
你好,有差額的情況需要申報
2020-06-13 18:08:28
需要抵扣可以填寫。
2020-04-07 15:27:15
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