1、公司招了個(gè)臨時(shí)小工,干了幾天的活就走了,工資2000元,如何申報(bào),到稅務(wù)局代開發(fā)票到底是屬于經(jīng)營所得?還是屬于勞務(wù)報(bào)酬? 能核定按經(jīng)營所得開票嗎?如果按勞務(wù)報(bào)酬開發(fā)發(fā)票稅點(diǎn)很高

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于2021-12-06 09:14 發(fā)布 ??1803次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-06 09:20
你好,1、如果是臨時(shí)工,并且與公司簽訂勞動(dòng)合同,可以作為工資支出列支。
2、如果沒有,需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。
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參考這個(gè)稅率,帶身份證 合同 房本
2020-06-22 13:00:43
你好,1、如果是臨時(shí)工,并且與公司簽訂勞動(dòng)合同,可以作為工資支出列支。
2、如果沒有,需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。
2021-12-06 09:20:43
同學(xué)您好,小規(guī)模4月1號起免增值稅了的
2022-07-23 17:18:19
勞務(wù)報(bào)酬:
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20%
4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%
20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000
50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
2024-07-30 11:30:20
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票增值稅大概是3.5%
2019-12-23 14:48:59
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