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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-12-07 12:16

同學

你好。
收到貨根據(jù)合同價暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。

Amay 追問

2021-12-07 12:17

我的貨款也付了

星河老師 解答

2021-12-07 12:18

同學
款項已經(jīng)付的情況下 
借 庫存商品 -暫估
   貸 銀行存款

Amay 追問

2021-12-07 14:10

庫存商品,借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品;這樣做賬嗎?那發(fā)票收到了怎么做賬呢?

星河老師 解答

2021-12-07 14:20

同學
對的。
上面分錄正確。
收到發(fā)票之后沖掉暫估 按發(fā)票上面的金額做賬。
借:庫存商品-暫估 (負數(shù)),貸:銀行存款(負數(shù))


按發(fā)票入賬
借 庫存商品
    應交稅費-應交增值稅-進項稅額
   貸 銀行存款

Amay 追問

2021-12-07 14:45

已結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要紅沖從新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

星河老師 解答

2021-12-07 15:43

同學,
這個已經(jīng)銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果準確的情況下是不需要紅沖的。如果成本結(jié)轉(zhuǎn)少了可以補結(jié)轉(zhuǎn)。

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同學 你好。 收到貨根據(jù)合同價暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2021-12-07 12:16:03
您好,這種開了票就要先確認收入
2024-05-24 16:09:50
你好,未收到發(fā)票是你們單位沒有開發(fā)票。馬借發(fā)出商品貸庫存商品。
2022-09-29 16:37:25
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸發(fā)出商品 借庫存商品貸應付賬款, 借發(fā)出商品貸庫存商品
2022-06-07 16:05:02
你好,今后會補開發(fā)票嗎??
2022-10-05 15:34:32
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