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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-12-09 01:16

您好!
財會﹝2016﹞22號《增值稅會計處理規定》中寫到:按照國家統一的會計制度確認收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入“應交稅費——待轉銷項稅額”科目,待實際發生納稅義務時再轉入“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”或“應交稅費——簡易計稅”科目。

一凡 追問

2021-12-09 01:20

怎么做分錄,待轉變銷項,怎么做

小五子老師 解答

2021-12-09 01:22

待轉銷項稅額會計分錄:
結轉銷項稅額:
借:應交稅金-待轉銷項稅額
貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
結轉進項稅額:
借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額

一凡 追問

2021-12-09 01:28

結轉進項稅額什么意思啊

一凡 追問

2021-12-09 01:35

比如開票12,確認收入銷項稅20要怎么用待轉銷項稅做

小五子老師 解答

2021-12-09 03:00

你的意思待轉銷項稅是8嗎?
借:應交稅金-待轉銷項稅額   8
貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅   8

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 都是按照6%計算增值稅銷項稅
2023-09-11 15:01:54
需要做銷項稅額才可以,不知道你們這個為啥沒有做,你們去稅局備案免稅么
2019-05-16 10:03:11
同學你好,你這個有公式嗎?
2022-04-12 22:58:16
申報期沒有截止的,可以在軟件里更正申報
2020-06-14 09:09:28
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022-06-10 21:33:14
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