

一般納稅人企業(yè)把辦公室和廠房租賃給別的企業(yè),可以自開專票給對方嗎?稅率是多少?
答: 你好,可以開專票,這個稅率的話是9%。
我們公司是生產(chǎn)加工企業(yè)一般納稅人,去年8月份的時候一個裝修隊給我公司做了辦公室貼地板裝修,當(dāng)時說好了完工會開發(fā)票給我們公司,然后我們付給他的59900元裝修款也是走公賬轉(zhuǎn)給他的,現(xiàn)在他說不開票給我們,叫我做“職工工資”,處理這筆59900元走公賬轉(zhuǎn)走的款,這個怎么處理呀?能這樣處理嗎?然后我這個59900元不是一次性付給他的,是去年7月份先走公賬付了他10000元,9月份付了他10000元,這個月付了他39900元
答: 你好,盡量和這個裝修公司協(xié)調(diào),要他開票。實在不給,也只能做職工工資。這次是一次經(jīng)驗教訓(xùn)。以后類似的問題就要訂一個合同,然后等票到再轉(zhuǎn)款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人租賃另一個一般納稅人的辦公場所,取得經(jīng)營租賃增值稅專用發(fā)票(對方是一般納稅人需要到辦稅大廳開具),請問這個房租增值稅專票可以抵扣進項稅嗎?
答: 是的 房租產(chǎn)生的進項可以正常抵扣銷項









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