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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-13 12:42

政策上是沒有時間限制,只要在這一年抵扣完了就可以。

憂慮的嚓茶 追問

2021-12-13 12:47

就是我前幾月沒有任何稅金,但是中旬的時候發生業務了,那我遞減的金額是包含前幾月份合計的是嗎

憂慮的嚓茶 追問

2021-12-13 12:50

如果我們繳納的稅金超過了9000,那我這個退伍軍人減免的9000可以在那月一次性抵減嗎

郭老師 解答

2021-12-13 12:51

對的是的是這么理解的可以的。

憂慮的嚓茶 追問

2021-12-13 12:56

假設前2月沒有稅金,在第三月份,有了稅金,只有2000多的,這種我退伍軍人是要怎么抵減他的金額,

郭老師 解答

2021-12-13 12:56

這個抵扣2000多就可以的。

憂慮的嚓茶 追問

2021-12-13 13:02

意思就是我這月本來要交2050稅金,但我退伍軍人遞減就可以累計之前沒有遞減的,按一個月一個月遞減的話就是按2250抵減

憂慮的嚓茶 追問

2021-12-13 13:05

退伍士兵是一年9000,一個月750,我必須要按750這樣抵減,還是說我可以金額自己填,但合計是9000就可以

郭老師 解答

2021-12-13 13:05

減免明細表本期發生額填寫9000,實際抵扣金額填寫2050。

郭老師 解答

2021-12-13 13:05

表23欄應納稅減征額里面也填寫實際抵扣的金額。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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