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送心意

喬喬老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-22 10:58

你好,同學(xué)。
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

追問

2021-12-22 11:08

銀行存款余額是對的,往來科目應(yīng)付帳款貸方一直掛了18900,我可以借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:營業(yè)費(fèi)用 18900 這樣做對嗎

喬喬老師 解答

2021-12-22 11:15

你好,同學(xué)。
在影響不是很大的情況下,可以按照你的分錄來做的。

追問

2021-12-22 11:28

好的,謝謝

喬喬老師 解答

2021-12-22 11:31

好的,很高興能幫你解答問題。
可以的話五星好評哦

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你好,同學(xué)。 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-12-22 10:58:15
您好,調(diào)了賬就不要調(diào)表了
2023-04-15 21:03:51
是的,如果當(dāng)年沒計提,就這樣操作
2022-04-12 10:58:23
你好,不用修改財務(wù)報表,你只需要在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目就可以的。
2022-04-14 11:09:17
你好,你得看一下它屬于哪一年的費(fèi)用,如果屬于二二年的可以的,不用看開票的時間。
2022-01-15 15:31:15
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