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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2022-01-01 22:21

同學(xué),你好
沖掉之前的暫估成本,再正常入賬即可

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:25

是借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)  貸應(yīng)付賬款負數(shù)嗎?

文靜老師 解答

2022-01-01 22:26

是的,同學(xué)
借主營業(yè)務(wù)成本紅字金額
貸應(yīng)付賬款紅字金額
再借主營業(yè)務(wù)成本85000
貸應(yīng)付賬款等85000

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:27

好的,謝謝

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:31

老師,紅字沖減了,為啥還要正常入賬呢

文靜老師 解答

2022-01-01 22:40

之前的清零了,要按發(fā)票重新入賬

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:47

老師,沒有應(yīng)付賬款的這個科目,只有應(yīng)收賬款的科目,能記到應(yīng)收賬款的貸方嗎?

文靜老師 解答

2022-01-02 07:33

直接沖你之前的分錄,再加一個應(yīng)付賬款科目,往來不要隨意掛科目,同學(xué)

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 沖掉之前的暫估成本,再正常入賬即可
2022-01-01 22:21:53
你好,招待費用的進項不能抵扣的分錄請參考 借:管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行賬款/應(yīng)付
2022-02-11 10:05:06
你好,請把題目完整描述一下吧
2023-04-12 10:49:38
您好!成本法核定進項?您指的是?
2022-03-03 17:58:40
你好,學(xué)員 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(待認證進項稅 貸銀行存款
2022-03-09 17:16:40
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