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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-02 19:21

例如年末賬面 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額 -560元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末貸方余額 -298139.96元。這兩筆余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)

素言 追問

2022-01-02 19:27

減免稅是因?yàn)槿ツ昝舛愓?/p>

素言 追問

2022-01-02 19:29

轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方負(fù)數(shù)余額是否正常,年末是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)或者其他操作

小林老師 解答

2022-01-02 19:11

您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方發(fā)生額分錄紅字沖回。然后根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

小林老師 解答

2022-01-02 19:25

您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額-560的原因?紅字沖回對(duì)應(yīng)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅560貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出多交增值稅)560

小林老師 解答

2022-01-02 19:35

您好,免稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅減免稅金,貸其他收益,

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-02 15:31:38
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時(shí)候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好,需要的。 因?yàn)樾枰堰M(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細(xì)。
2022-11-29 21:17:08
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