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輝輝
于2022-01-02 21:17 發布 ??695次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-02 21:18
你好,當時暫估的分錄是怎么做的?
輝輝 追問
2022-01-02 21:19
借:暫估入庫 貸:應付暫估(按照暫估金額做的)
郭老師 解答
2022-01-02 21:21
借應付賬款貸暫估入庫,借暫估入庫貸應付賬款。
好的謝謝你啊啊
2022-01-02 21:22
不用客氣,元旦快樂。
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實際收票金額,小于暫估金額,怎么處理,怎么做分錄,借貸方
答: 你好,當時暫估的分錄是怎么做的?
暫估跨年的怎么做分錄?暫估與實際發票金額一致
答: 你好!如果金額一致,建議你直接貼進去就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,暫估金額和實際到票金額差一分錢,該怎么做分錄
答: 同學,你好 之前暫估金額紅字沖銷,按照實際金額重新入賬
發票金額小于實際付款金額,怎么處理,
討論
匯算清繳之前取得了暫估的發票金額小于或者大于暫估,會計分錄怎么做
老師,暫估入庫的金額大于實際收到的金額,如何做會計分錄調整
18年12月份做了材料暫估入庫,并結轉了成本。19年1月收到發票做了以下處理①紅沖暫估入庫②按這個月收到的發票做了這2筆分錄,然后這個月發票金額大于暫估金額,關于成本的我應怎么做處理?寫下具體分錄?
8月份的暫估入庫紅字沖銷后發票重新做入庫(暫估金額和發票金額又差額)之后把8月份暫估的成本也沖銷了,按照發票金額重新結轉成本按照以前做完分錄結轉后主營業務成本有余額,還在貸方,該怎么處理做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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輝輝 追問
2022-01-02 21:19
郭老師 解答
2022-01-02 21:21
輝輝 追問
2022-01-02 21:21
郭老師 解答
2022-01-02 21:22