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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-01-03 20:32

同學你好,
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金

星辰 追問

2022-01-03 21:30

能問一下為什么用其他應收款,而不用其他應付款?

王雁鳴老師 解答

2022-01-03 21:31

同學你好,因為是企業先交,后從工資里扣的,所以使用其他應收款,而不是其他應付款。

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相關問題討論
同學你好, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2022-01-03 20:32:19
借管理費用工資 貸、應付職工薪酬工資 借,應付職工薪酬工資 貸銀行存款 應交稅費個稅
2022-06-21 18:51:43
社保公積金個人承擔的部分應該用應付職工薪酬科目核算,本月發放上月工資的分錄應該是:
2023-03-27 10:51:41
你是用工企業嗎?如果是的話,不走應付職工薪酬。
2024-06-14 17:46:13
那么不用計提,直接在工資中扣除社保與公積金,多扣的下個月少扣工資就是
2024-02-28 11:45:22
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