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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-04 15:42

同學你好

這個可以的
可以申請差額納稅

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 15:43

那就是開票的時候還是可以按差額征稅?

樸老師 解答

2022-01-04 15:53

同學你好
對的
可以按照差額征稅

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 15:58

比如說我有些訂單不全部是要開票的。開票的部分按差額、不開票的部分如何交稅呢?需要個詳細步驟

樸老師 解答

2022-01-04 16:04

同學你好
這個直接交就可以

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 16:20

怎么提交、金額如何確定?

樸老師 解答

2022-01-04 16:26

同學你好


(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款 
       貸:主營業務收入 
              應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)  
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業務成本
       應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 
       貸:銀行存款 
(3)月底結轉未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 
        貸:應交稅費———未交增值稅

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 17:17

銷項稅額抵減怎么算訥?

樸老師 解答

2022-01-04 17:23

銷項稅額抵減是銷售開發票后需要繳納的增值稅,可以通過采購商品獲得進項稅,通過兩者之差抵減銷項稅額,以差額繳納增值稅.

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 17:29

這邊的成本是付給供應商的款項、有些是沒有發票。這個稅要怎么處理?

樸老師 解答

2022-01-04 17:48

沒有發票那就只能調增了

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同學,你好 旅游業小規模差額征稅適用3%的稅率
2024-07-29 12:23:43
不可以既差額征收又全額征收開具
2019-12-12 15:46:38
你好,財政部、國家稅務總局頒布《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2:《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》(三)銷售額,8。試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。
2022-01-05 09:15:22
同學你好 這個可以的 可以申請差額納稅
2022-01-04 15:42:03
你好,租車費發票不可以差額征稅。
2022-01-12 22:59:01
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