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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-04 15:42

同學你好,如果可以抵扣,是計入進項稅額中;

大眼萌12 追問

2022-01-04 15:44

但是現在是2022年的了,還可以調了嗎,發票是2021年的

立紅老師 解答

2022-01-04 15:45

同學你好,是可以的

大眼萌12 追問

2022-01-04 15:48

12月我先把它認證了行不,先進行抵扣,然后1月份調到進項里

立紅老師 解答

2022-01-04 15:49

同學你好,這樣賬和報表的數據會不符;

大眼萌12 追問

2022-01-04 15:51

那在1月份里調呀,然后再進行抵扣呀

立紅老師 解答

2022-01-04 15:56

同學你好,先調到待認證進項中,然后抵扣時再從待抵扣轉入進項稅額中;

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相關問題討論
您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數據嗎?
2022-11-25 11:07:14
你好 紅沖原來無票的分錄? 按發票入賬?
2022-03-02 16:53:21
可以的,沒問題的哈
2024-12-10 09:08:04
非正常損失的需要進項轉出,正常損失的不用 可以
2024-07-31 14:57:44
你好,是的,你的理解是正確的
2022-04-14 16:12:56
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