

2021年我第四季度開具了負數普票紅沖第一季度開的正數票,同時還開了專票正數,最后申報第四季度增值稅,開的負數發票金額也自動帶到增值稅申報表中了,而且減免稅額是按3%算的,專票正常金額自動帶到第一行,我申報時第9行帶出的普票的負數金額申報不了?第9欄和19欄都出現錯誤,這是為啥,說第19欄要小于等于第9欄銷售額的5%
答: 您好,您之前普通發票沒有交稅吧,免稅銷售額是不能填寫負數,只能≥0,之前有學員反饋問稅局說要求填寫0,
當月負數發票金額大于正數發票金額,增值稅怎么申報
答: 新年好 仍然是正常申報,但是你的銷售收入是負數的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 請問一下 增值稅納稅申報系統中 公司本月有一筆圖書批發免征增值稅 退貨沖紅發票金額 在申報表中減免稅申報明細表怎么填
答: 最后一行選擇免稅性質,第一列、第三列填寫銷售。








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maize老師 解答
2022-01-05 08:21
學堂用戶靜謐 追問
2022-01-05 15:17
maize老師 解答
2022-01-05 15:18
maize老師 解答
2022-01-05 15:18