

出口企業(yè),下列情況處理對么?1、0稅率 交增值稅,不開出口發(fā)票2、無進項發(fā)票,交增值稅,不開出口發(fā)票3、進項為普票,開出口發(fā)票
答: 你好,你看下你這個產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話,你不管開不開發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行, 你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
銷項應(yīng)交增值稅15433.58元需要開多少進項發(fā)票
答: 關(guān)鍵是你打算交多少錢的稅款還是一分都不想交?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問差旅費增值稅發(fā)票在做賬的時候沒有做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進賬稅額)然后在勾選平臺勾選該增值稅進項發(fā)票,賬上還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,賬上不用做進項稅轉(zhuǎn)出申報的時候做進項稅轉(zhuǎn)出就可以了,如果你如果你們不抵扣進項稅的話
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)的借方?
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)的借方?
本單位本月開具發(fā)票價稅合計11300 ,13%按7%的稅負算一下本單位需要交多少增值稅?需進多少進項發(fā)票? 增值稅稅負=應(yīng)交增值稅/不含稅收入
本單位本月開具發(fā)票價稅合計11300 ,13%按7%的稅負算一下本單位需要交多少增值稅?需進多少進項發(fā)票?增值稅稅負=應(yīng)交增值稅/不含稅收入








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