老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿(mǎn)足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷(xiāo)人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


出口企業(yè),下列情況處理對(duì)么?1、0稅率 交增值稅,不開(kāi)出口發(fā)票2、無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交增值稅,不開(kāi)出口發(fā)票3、進(jìn)項(xiàng)為普票,開(kāi)出口發(fā)票
答: 你好,你看下你這個(gè)產(chǎn)品有退稅率嗎?如果有的話(huà),你不管開(kāi)不開(kāi)發(fā)票,他都是一樣的,除非你們申請(qǐng)出口退稅,你稅務(wù)局規(guī)定那邊必須有發(fā)票才行, 你是生產(chǎn)還是商貿(mào)的?
如果我們公司有出口和內(nèi)銷(xiāo)收入(是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)),出口發(fā)票開(kāi)100萬(wàn)(一般貿(mào)易 ),內(nèi)銷(xiāo)收入是600萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)是80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)是60萬(wàn)(此進(jìn)項(xiàng)是在增值稅發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的)。那么做出口退稅時(shí)還需要做相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)處理嗎?
答: 同學(xué)你好,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,和出口報(bào)關(guān)單應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
答: 請(qǐng)問(wèn)你是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)?
你好!老師,純外貿(mào)企業(yè),出口免增值稅,那費(fèi)用發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)怎么處理
你好!老師,純外貿(mào)企業(yè),出口免增值稅,那費(fèi)用發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)怎么處理
你好!老師,純外貿(mào)企業(yè),出口免增值稅,那費(fèi)用發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)怎么處理
您好,我想問(wèn)下出口退稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金票錄錯(cuò)了,但稅都已經(jīng)退了,這個(gè)有啥辦法解決?







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果斷 追問(wèn)
2024-05-25 09:31
郭老師 解答
2024-05-25 09:35