12月做賬的時候做錯了,1月份要怎么調(diào)整 本來應(yīng)寫成 借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-商業(yè) 8894.40 結(jié)果寫成了以下分錄 借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-辦公 8894.40 要怎么調(diào)整?
小丁
于2022-01-05 18:14 發(fā)布 ??1359次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-05 18:15
借預(yù)收賬款物業(yè)管理費,辦公
貸,預(yù)收賬款、物業(yè)管理費,商業(yè)。
相關(guān)問題討論
借預(yù)收賬款物業(yè)管理費,辦公
貸,預(yù)收賬款、物業(yè)管理費,商業(yè)。
2022-01-05 18:15:19
你好,可以的, 沒問題
2023-09-26 11:43:11
嗯嗯,就是那樣操作的哈
2022-11-09 16:49:43
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財務(wù)費用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13
你哈,這個-15不對的。不然分錄不平
2023-09-26 15:37:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小丁 追問
2022-01-05 18:20
郭老師 解答
2022-01-05 18:38