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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-06 08:30

借、預(yù)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

糊涂的火龍果 追問(wèn)

2022-01-06 09:01

收入月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),不是從本年利潤(rùn)往出調(diào)么

郭老師 解答

2022-01-06 09:03

你好,月末自己結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的,軟件做賬的話,不需要你們單獨(dú)自己做。

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借、預(yù)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2022-01-06 08:30:36
本年利潤(rùn)不包括預(yù)收賬款。應(yīng)付賬款,主是包含需要支付的貨款,或勞務(wù)費(fèi)。
2019-09-22 12:27:03
你好 看具體的業(yè)務(wù) 你這樣的話太籠統(tǒng),就像應(yīng)收帳款,你收到了錢(qián),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,并不影響你利潤(rùn)。
2022-10-10 12:08:24
年底預(yù)收賬款掛賬處理的實(shí)質(zhì)是將預(yù)收的賬款暫時(shí)掛賬,將它隔離出來(lái),以免和業(yè)務(wù)收入混淆。會(huì)計(jì)處理時(shí),一般會(huì)將從預(yù)收賬款中提取當(dāng)期可收款,將剩余部分掛賬。 年底凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是指企業(yè)在會(huì)計(jì)期末對(duì)本期凈利潤(rùn)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將本期凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一期,以便平衡當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)。凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄主要記賬如下: 1、內(nèi)部收支賬戶借:本期凈利潤(rùn) 2、外部收支賬戶貸:本期凈利潤(rùn) 3、未分配利潤(rùn)賬戶貸:本期凈利潤(rùn) 應(yīng)用案例: 假設(shè)2020年安井公司本期凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元,則安井公司會(huì)計(jì)處理時(shí),可以錄入如下會(huì)計(jì)分錄: 1、內(nèi)部收支賬戶:借200萬(wàn)元,記錄本期凈利潤(rùn) 2、外部收支賬戶:貸200萬(wàn)元,記錄本期凈利潤(rùn) 3、未分配利潤(rùn):貸200萬(wàn)元,記錄本期凈利潤(rùn)
2023-02-25 01:22:28
你好,利潤(rùn)表無(wú)法表示已收到的預(yù)收款,預(yù)收款是在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的
2019-07-04 09:38:41
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